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退质保金操作流程
2020-11-24  


供应商所供设备经用户单位验收合格,达到合同约定的退质保金时间,供应商可以申请退质保金。退质保金业务由用户单位负责办理。

具体流程如下:

1、供应商开具收据一张,寄(送)至用户单位。收据抬头填写:山东大学(威海),项目填写:退质保金,金额大小写根据合同金额如实填写,并在收据上加盖供应商公司财务专用章。同时提供公司开户名称、开户行、开户账号。

2、用户单位负责人在收据上签字并加盖单位公章。(实验室建设经费、行政设备购置费需资产与实验室管理处负责人也在收据上签字并加盖单位公章)。

3、用户单位将收据送至财务处核算科,审核无误后质保金退至公司账户。

如有问题,请联系:孙巍峰  5688345

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